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Portal da Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA
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Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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XLS
Número do Empenho
229003
Data de emissão
29/02/2024
Valor Empenhado
R$ 12.568,75
Valor Liquidado
R$ 12.568,75
Valor Pago
R$ 12.568,75
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***264883**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS PARA O PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS- REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
Dados do Credor
Nome do Credor
FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ
***000000000**
Endereço
AGUA BRANCA, 0, SEM BAIRRO,
Cidade
AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência Comunitária
Programa
GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
Ação
---
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa
VENCIMENTOS E SALARIOS
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
29/02/2024
9
12.568,75
-
Pagamentos
N° Pagamento
Data do Pagamento
Valor
000120
29/02/2024
12.568,75
Detalhes do Processo
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Retenções
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