Empenho | 530002 |
Data de emissão | 30/05/2022 |
Valor | 575,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | |
CPF do Ordenador | ***264883** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JUAREZ JOSE DE MOURA |
CPF/CNPJ | ***418738** |
Endereço | AGUA BRANCA, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | AGUA BRANCA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS E EVENTOS REALIZADOS PELA SAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |