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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 103006
Data de emissão 03/01/2022
Valor 250,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço AGUA BRANCA, 0, SEM BAIRRO, CEP:
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de despesa Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E ESTADIA DO MOTORISTA , POIS O MESMO VAI SE DESCOLAR PARA TERESINA, ONDE SERA REALIZADO A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE .
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
07/01/2022 9 250,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
07/01/2022 250,00