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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1217011
Data de emissão 17/12/2020
Valor 162,50
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***744403**
Dados do Credor
Nome do Credor ANTONIA ROMANO PEREIRA FILHO
CPF/CNPJ ***481603**
Endereço AGUA BRANCA, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA VIAGEM A TERESINA-PI, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A STS INFORMATICA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
17/12/2020 9 162,50 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
17/12/2020 162,50