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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 113009
Data de emissão 13/01/2020
Valor 250,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***744403**
Dados do Credor
Nome do Credor CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ ***430923**
Endereço RUA ESMERALDA FREITAS, 0, RURAL, CEP:64460000
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT
Função Agricultura
Subfunção Extensão Rural
Programa DESENVOLVIMENTO E INFRA INSTRUTURA RURAL
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA FEIRA TERRITORIAL ENTRE RIOS E VIAGEM PARA CONSERTO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
13/01/2020 9 250,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
13/01/2020 250,00