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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1121001
Data de emissão 21/11/2019
Valor 325,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***357513**
Dados do Credor
Nome do Credor AMILTON FEITOSA DA SILVA
CPF/CNPJ ***357513**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE, COM DESTINO A TERESINAPI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA IMPLANTACAO DO PROJETO GESTAO ITINERANTE DO MSENCONTRO COM OS GESTORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAUDE, JUNTO A APPM.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
21/11/2019 9 325,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
21/11/2019 325,00