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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1016002
Data de emissão 16/10/2019
Valor 162,50
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***357513**
Dados do Credor
Nome do Credor AMILTON FEITOSA DA SILVA
CPF/CNPJ ***357513**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE PARA VIAGEM A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEFEDICAO 2017 2020.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
16/10/2019 9 162,50 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
16/10/2019 162,50