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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1025027
Data de emissão 25/10/2018
Valor 930,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***744403**
Dados do Credor
Nome do Credor ANDERSON PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ ***055273**
Endereço RUA JOAO PEDRO VASCONCELOS, 0, TINGUIS, CEP:00000000
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO REMENDO E CONSERTO DE PNEUS DE MICRO ONIBUS, CAMINHAO PIPA, PATROL, CACAMBAS, ONIBUS DA SAUDE, VOLARE 01 E TRATOR.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
16/11/2018 9 930,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
16/11/2018 930,00