Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 919004
Data de emissão 19/09/2018
Valor 162,50
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***744403**
Dados do Credor
Nome do Credor AMILTON FEITOSA DA SILVA
CPF/CNPJ ***357513**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINAPI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA DA CIR A SER REALIZADA NO DIA 20 09 2018, NA SALA DE REUNIAO DO COSEMSPI.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
19/09/2018 9 162,50 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
19/09/2018 162,50