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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 831022
Data de emissão 31/08/2018
Valor 1.575,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***744403**
Dados do Credor
Nome do Credor ANDRESSA MARIA DE ALENCAR PORTELA MORAIS 060630903
CPF/CNPJ ***618960001**
Endereço R ANTONIO CORNELIO SIQUEIRA, 33, CENTRO, CEP:64460000
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
31/08/2018 9 1.575,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
31/08/2018 1.575,00