Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 822007
Data de emissão 22/08/2018
Valor 1.080,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***744403**
Dados do Credor
Nome do Credor ANDRESSA MARIA DE ALENCAR PORTELA MORAIS 060630903
CPF/CNPJ ***618960001**
Endereço R ANTONIO CORNELIO SIQUEIRA, 33, CENTRO, CEP:64460000
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS
Função Urbanismo
Subfunção Serviços Urbanos
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) MANGUEIRA, TIPO: 2, 2.1 2 .
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
22/08/2018 9 1.080,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
22/08/2018 1.080,00