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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 630001
Data de emissão 30/06/2023
Valor 3.883,68
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***528193**
Dados do Credor
Nome do Credor 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ ***020300001**
Endereço AV. NOSSA SRA. DE FATIMA, 1812, BAIRRO DE FATIMA, CEP:00000000
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa CAMARA MUNICIPAL
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA
Elemento de despesa Passagens e Despesas de Locomoção
Subelemento de Despesa PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL (FRANCISCO DE SOUSA FILHO E DANIELLY DE SOUSA LIMA), NO TRECHO: THE REC THE NO PERIODO DE 17 A 21 DE JULHO DE 2023.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
30/06/2023 9 3.883,68 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
30/06/2023 3.883,68