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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 310003
Data de emissão 10/03/2023
Valor 15.457,11
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***528193**
Dados do Credor
Nome do Credor 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ ***020300001**
Endereço AV. NOSSA SRA. DE FATIMA, 1812, BAIRRO DE FATIMA, CEP:00000000
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa CAMARA MUNICIPAL
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA
Elemento de despesa Passagens e Despesas de Locomoção
Subelemento de Despesa PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL (CLEIDIMAR BRITO, FRANCISCO EMANOEL SOUSA, FRANCISCO MOURA, E RAIMUNDO SANTOS), NO TRECHO: THE BRASILIA THE NO PERIODO DE 27 A 30 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
20/03/2023 9 7.728,86 -
13/03/2023 9 7.728,25 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
20/03/2023 7.728,86
13/03/2023 7.728,25