Empenho | 1214001 |
Data de emissão | 14/12/2021 |
Valor | 1.040,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | |
CPF do Ordenador | ***264883** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JUAREZ JOSE DE MOURA |
CPF/CNPJ | ***418738** |
Endereço | AGUA BRANCA, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | AGUA BRANCA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,.NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. |