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Regulamento da Lei de acesso à informação - Decreto - 006/2016
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Portal da Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA
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Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Número do Empenho
1117008
Data de emissão
17/11/2021
Valor Empenhado
R$ 7.600,00
Valor Liquidado
R$ 7.600,00
Valor Pago
R$ 7.600,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***264883**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE GERADOR COM QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA.
Dados do Credor
Nome do Credor
TELEMAQUINAS EIRELI
CPF/CNPJ
***705820001**
Endereço
AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, 170, SAO PEDRO, 64019625
Cidade
TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Código da Aplicação
GERAL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
Fortalecimento do Controle Social e Acesso à Informação
Ação
---
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
17/11/2021
9
7.600,00
-
Pagamentos
N° Pagamento
Data do Pagamento
Valor
003818
17/11/2021
7.600,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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