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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho511017
Data de emissão11/05/2021
Valor EmpenhadoR$ 3.630,52
Valor LiquidadoR$ 3.630,52
Valor PagoR$ 3.630,52
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***264883**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do CredorAUTOPOSTO AGUA BRANCA LTDA
CPF/CNPJ***573370001**
EndereçoAGUA BRANCA, 0, NAO INFORMADO,
CidadeAGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recursoRecursos Ordinários
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaReadequação da Infraestrutura da Rede Escolar
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaCOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
13/05/2021 9 3.630,52 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
13/05/2021 3.630,52