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Empenho
510009
Data de emissão
10/05/2021
Valor
1.352,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor
ESDRAS GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ
***659423**
Endereço
AVENIDA NECO TEIXEIRA, 0, CENTRO, CEP:
Cidade
AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO
Função
Comunicações
Subfunção
Administração Geral
Programa
GESTAO DA COMUNICACAO
Elemento de despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE COMUNICACO CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA VIAGEM PARA BRASILIA-DF NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
10/05/2021
9
1.352,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
10/05/2021
1.352,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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