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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 114001
Data de emissão 14/01/2021
Valor 195,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***357513**
Dados do Credor
Nome do Credor ANDERSON PABLO DE SOUSA COSTA
CPF/CNPJ ***116593**
Endereço RUA VIRGILIO FERREIRA SOARES, 663, CENTRO, CEP:
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS CONCEIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE, NOS DIAS 26, 28 E 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
14/01/2021 9 195,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
14/01/2021 195,00