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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho1229002
Data de emissão29/12/2023
Valor EmpenhadoR$ 11.482,59
Valor LiquidadoR$ 11.482,59
Valor PagoR$ 0,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***264883**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS DE INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
Dados do Credor
Nome do CredorINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
CPF/CNPJ***790360214**
EndereçoTERESINA, 0, NAO INFORMADO,
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaPreservação e Conservação do Patrimônio Histórico
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de DespesaCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
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Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
29/12/2023 9 11.482,59 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
Nenhum pagamento encontrada!