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Portal da Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA
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Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Número do Empenho
1122022
Data de emissão
22/11/2021
Valor Empenhado
R$ 4.212,86
Valor Liquidado
R$ 4.212,86
Valor Pago
R$ 4.212,86
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***264883**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor
AUTOPOSTO AGUA BRANCA LTDA
CPF/CNPJ
***573370001**
Endereço
AGUA BRANCA, 0, NAO INFORMADO,
Cidade
AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Código da Aplicação
EDUCAÇÃO
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
Programa
Promoção da Vigilância em Saúde
Ação
---
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
15/12/2021
9
4.212,86
-
Pagamentos
N° Pagamento
Data do Pagamento
Valor
003933
15/12/2021
4.212,86
Detalhes do Processo
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Retenções
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