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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho108001
Data de emissão08/01/2021
Valor EmpenhadoR$ 13.200,00
Valor LiquidadoR$ 7.700,00
Valor PagoR$ 7.700,00
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***855363**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452 97, DE 20.03.97.
Dados do Credor
Nome do CredorDIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
CPF/CNPJ***275570001**
EndereçoRUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173, CENTRO, 64001450
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL
Fonte de recursoRecursos Ordinários
Código da AplicaçãoGERAL
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
AçãoMANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
20/07/2021 9 1.100,00 -
18/06/2021 9 1.100,00 -
20/05/2021 9 1.100,00 -
20/04/2021 9 1.100,00 -
22/03/2021 9 1.100,00 -
19/02/2021 9 1.100,00 -
05/02/2021 9 1.100,00 -
Pagamentos
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
000226 20/07/2021 1.100,00
000174 18/06/2021 1.100,00
000140 20/05/2021 1.100,00
000100 20/04/2021 1.100,00
000091 22/03/2021 1.100,00
000049 19/02/2021 1.100,00
000048 05/02/2021 1.100,00